{"id":7626,"date":"2023-06-27T06:54:24","date_gmt":"2023-06-27T13:54:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.irs.com\/?p=7626"},"modified":"2023-06-27T06:54:24","modified_gmt":"2023-06-27T13:54:24","slug":"errores-matematicos-y-deducciones-omitidas-cuando-debe-presentar-una-declaracion-de-la-renta-enmendada-y-como-hacer-un-seguimiento-de-la-suya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.irs.com\/es\/errores-matematicos-y-deducciones-omitidas-cuando-debe-presentar-una-declaracion-de-la-renta-enmendada-y-como-hacer-un-seguimiento-de-la-suya\/","title":{"rendered":"Errores Matem\u00e1ticos y Deducciones Omitidas: Cu\u00e1ndo debe presentar una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada y c\u00f3mo rastrear la suya"},"content":{"rendered":"<p><em>Qu\u00e9 hacer cuando algo no cuadra en su reembolso de impuestos.<\/em><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando se trata de presentar una declaraci\u00f3n de impuestos, pueden producirse errores. Afortunadamente, los contribuyentes pueden presentar una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada para corregir cualquier error o cambio. Es importante que los contribuyentes revisen a fondo su declaraci\u00f3n de impuestos y realicen los cambios necesarios lo antes posible. Esto se debe a que no corregir los errores o actualizaciones podr\u00eda resultar en posibles penalizaciones o cargos por intereses.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una raz\u00f3n com\u00fan por la que los contribuyentes presentan una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada es para corregir los ingresos o deducciones reportados en su declaraci\u00f3n original. Si un contribuyente se da cuenta de que accidentalmente omiti\u00f3 una fuente de ingresos o necesita ajustar las deducciones reclamadas, debe presentar una declaraci\u00f3n enmendada para reportar ingresos adicionales y reclamar esas deducciones.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Otra raz\u00f3n com\u00fan para presentar una declaraci\u00f3n enmendada es a\u00f1adir o eliminar dependientes. Esto puede ocurrir si la situaci\u00f3n familiar de un contribuyente cambia, como el nacimiento de un hijo, o si un hijo deja de ser elegible como dependiente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En algunos casos, los contribuyentes pueden necesitar cambiar su estatus de presentaci\u00f3n de su declaraci\u00f3n original. Esto puede ocurrir cuando cambia su situaci\u00f3n personal, como al casarse o divorciarse. Se puede presentar una declaraci\u00f3n enmendada para asegurarse de que su estatus de declaraci\u00f3n de impuestos es correcto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si un contribuyente recibe un Aviso CP2000 o una carta de denegaci\u00f3n del IRS, puede ser necesario presentar una declaraci\u00f3n enmendada. Estos avisos pueden indicar discrepancias o errores en la declaraci\u00f3n original que deben ser solucionados mediante una declaraci\u00f3n enmendada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por \u00faltimo, si a un contribuyente se le deneg\u00f3 un cr\u00e9dito fiscal o una deducci\u00f3n para la que cree ser elegible, puede que necesite presentar una declaraci\u00f3n enmendada para reclamarla. Esto podr\u00eda incluir cr\u00e9ditos como el Cr\u00e9dito Fiscal por Ingresos Ganados o deducciones como la deducci\u00f3n est\u00e1ndar.<\/span><\/p>\n<h3><b>C\u00e1lculo de un reembolso enmendado<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando se trata de impuestos, cometer errores en su declaraci\u00f3n no es infrecuente. A veces los errores pueden llevar a la necesidad de presentar una declaraci\u00f3n enmendada, pero muchas personas no est\u00e1n seguras de c\u00f3mo proceder para calcular su reembolso enmendado.<\/span><\/p>\n<h3><b>Revisi\u00f3n de la presentaci\u00f3n original de la declaraci\u00f3n de impuestos<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A la hora de presentar su declaraci\u00f3n de impuestos, es importante asegurarse de que todo se completa con precisi\u00f3n. Un peque\u00f1o error en el proceso puede dar lugar a discrepancias o errores, que pueden dificultar su tramitaci\u00f3n de impuestos y conducir a problemas m\u00e1s adelante. Por eso es crucial revisar meticulosamente su declaraci\u00f3n de impuestos original para asegurarse de que todo est\u00e1 en orden.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para comenzar el proceso de revisi\u00f3n de su declaraci\u00f3n de impuestos original, debe revisar cuidadosamente su formulario de declaraci\u00f3n de impuestos con un peine de dientes finos. Aseg\u00farese de que toda la informaci\u00f3n que introdujo es correcta y coincide con los documentos que tiene. Verifique todos sus datos personales, como su nombre, N\u00famero de Seguro Social y c\u00f3digo postal, ya que cualquier error puede dar lugar a problemas con la tramitaci\u00f3n de sus declaraciones.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si identifica alguna discrepancia o error durante su revisi\u00f3n, aseg\u00farese de anotarlo. Es importante ser lo m\u00e1s detallado posible al documentar cualquier error para que pueda corregirlo con precisi\u00f3n. A continuaci\u00f3n, puede utilizar esta informaci\u00f3n para corregir su declaraci\u00f3n presentando una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada.<\/span><\/p>\n<h3><b>Ajuste por errores matem\u00e1ticos y otras correcciones<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al presentar su declaraci\u00f3n de impuestos, es esencial asegurarse de que no haya errores matem\u00e1ticos, como errores de c\u00e1lculo, erratas y otros errores. Sin embargo, si se da cuenta de tales errores m\u00e1s tarde, puede corregirlos presentando una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El ajuste por errores matem\u00e1ticos y otras correcciones puede afectar significativamente al monto de su reembolso. Aparte de los errores matem\u00e1ticos, es posible que haya omitido algunos cambios en los ingresos, deducciones y cr\u00e9ditos, que pueden repercutir en el total de sus ingresos gravables y, en \u00faltima instancia, en su reembolso. Por lo tanto, cuando prepare su declaraci\u00f3n de impuestos enmendada, aseg\u00farese de incluir cualquiera de estas correcciones.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es crucial que revise su declaraci\u00f3n original para identificar las cifras correctas y comprobar si hubo alg\u00fan error en su presentaci\u00f3n inicial. Si encuentra alguna discrepancia, aseg\u00farese de anotarla, para que no se le escape ninguna actualizaci\u00f3n necesaria al presentar la declaraci\u00f3n enmendada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Revisar dos veces que ha presentado todos los formularios y anexos de impuestos necesarios es otro aspecto cr\u00edtico a la hora de preparar su declaraci\u00f3n de impuestos enmendada. Es posible que necesite formularios fiscales adicionales que no present\u00f3 inicialmente, o que algunos anexos se hayan omitido anteriormente. Asegurarse de que todos los formularios y anexos necesarios est\u00e1n incluidos en la declaraci\u00f3n enmendada puede ayudar a mejorar sus posibilidades de recibir un reembolso m\u00e1s exacto.<\/span><\/p>\n<h3><b>C\u00e1lculo de la diferencia entre los montos de devoluci\u00f3n original y enmendado<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cuando presenta una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada, puede descubrir que el reembolso que recibi\u00f3 de su declaraci\u00f3n original es diferente. Para calcular correctamente la diferencia entre los montos de la declaraci\u00f3n original y la enmendada, es importante comparar las cifras corregidas de la declaraci\u00f3n enmendada con las cifras originales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El primer paso es crear una lista de los montos totales de la declaraci\u00f3n original que necesitan ser ajustados. Estas podr\u00edan incluir cambios en los ingresos, deducciones o cr\u00e9ditos que no se reclamaron en la declaraci\u00f3n original. Una vez que haya identificado estos elementos, introduzca los montos corregidos de la declaraci\u00f3n enmendada y r\u00e9stelos de los n\u00fameros originales para determinar la diferencia. Aseg\u00farese de incluir cualquier pago de impuestos necesario en su declaraci\u00f3n de impuestos federales enmendada.<\/span><\/p>\n<h3><b>Determinaci\u00f3n de la elegibilidad para los cambios en las deducciones o cr\u00e9ditos<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A la hora de enmendar su declaraci\u00f3n de impuestos, es importante determinar si es elegible para alguna deducci\u00f3n o cr\u00e9dito. Esto puede ayudarle a maximizar su reembolso potencial o a reducir su deuda de impuestos. A continuaci\u00f3n le explicamos c\u00f3mo determinar si es elegible:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> Revise su declaraci\u00f3n original: El primer paso es revisar todas las deducciones y cr\u00e9ditos que reclam\u00f3 originalmente en su declaraci\u00f3n de impuestos. Aseg\u00farese de que los reclam\u00f3 correctamente y de que proporcion\u00f3 toda la documentaci\u00f3n necesaria para respaldar sus reclamos.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> Revise los requisitos de elegibilidad: Si est\u00e1 considerando cambiar una deducci\u00f3n o un cr\u00e9dito, debe revisar los requisitos de elegibilidad para la deducci\u00f3n o el cr\u00e9dito. Por ejemplo, para reclamar el Cr\u00e9dito Fiscal por Ingresos Ganados, necesita cumplir unos requisitos de ingresos espec\u00edficos. El IRS proporciona orientaci\u00f3n sobre los requisitos de elegibilidad para cada deducci\u00f3n o cr\u00e9dito en su sitio web.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> Consulte a un profesional de impuestos o las orientaciones del IRS: Si tiene dudas sobre su elegibilidad o quiere verificar su reclamo, lo mejor es consultar a un profesional de impuestos o revisar el sitio web oficial del IRS. Un profesional de impuestos puede ayudarle a navegar por el complejo c\u00f3digo tributario y determinar si es elegible para alguna deducci\u00f3n o cr\u00e9dito.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> Algunas deducciones y cr\u00e9ditos comunes: Algunas deducciones y cr\u00e9ditos comunes a tener en cuenta incluyen las contribuciones caritativas, los gastos de educaci\u00f3n, los cr\u00e9ditos por cuidado de hijos y dependientes y el Cr\u00e9dito Fiscal por Ingresos Ganados. Aseg\u00farese de revisar los requisitos de elegibilidad de cada deducci\u00f3n o cr\u00e9dito antes de reclamarlos.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<h2><b>Pasos para presentar una solicitud de reembolso enmendada<\/b><\/h2>\n<h3><b>Paso 1: Recopilar documentos<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para preparar una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada, el primer paso es reunir todos los documentos necesarios. Esto incluye la declaraci\u00f3n de impuestos original, as\u00ed como cualquier formulario nuevo o actualizado que respalde los cambios que se est\u00e1n realizando. Por ejemplo, si est\u00e1 reclamando una deducci\u00f3n adicional, necesitar\u00e1 proporcionar recibos o documentaci\u00f3n que respalde su reclamo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s de la declaraci\u00f3n de impuestos original y los documentos justificativos, es posible que tambi\u00e9n tenga que llenar formularios enmendados, como el Formulario 1040-X, que se utiliza para hacer cambios en una declaraci\u00f3n presentada anteriormente. Los formularios espec\u00edficos que necesite depender\u00e1n de los cambios que se realicen, por lo que es importante consultar con un profesional de impuestos o el sitio web del IRS para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al reunir todos los documentos y formularios necesarios, estar\u00e1 mejor preparado para solicitar un reembolso enmendado y recibir el reembolso adicional al que tiene derecho.<\/span><\/p>\n<h3><b>Paso 2: Obtener formularios<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tras determinar la necesidad de enmendar una declaraci\u00f3n de impuestos ya presentada, el siguiente paso es obtener todos los formularios necesarios. El principal formulario necesario para enmendar una declaraci\u00f3n de impuestos es el Formulario 1040-X, que es el formulario oficial del IRS para tal fin. Es fundamental tener en cuenta que tambi\u00e9n debe obtenerse cualquier otro formulario afectado por los cambios realizados.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por ejemplo, supongamos que una persona quiere enmendar su declaraci\u00f3n de impuestos reclamando deducciones detalladas adicionales utilizando el Anexo A. En ese caso, necesita obtener el formulario original del Anexo A para la declaraci\u00f3n de impuestos inicial y completar un nuevo Anexo A con las deducciones actualizadas reclamadas en consecuencia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Otro ejemplo es el de una persona que quiere enmendar su declaraci\u00f3n de impuestos reportando ganancias de capital y p\u00e9rdidas en el Formulario 8949 y el Formulario D. Para lograrlo, necesita obtener el Formulario D y el Formulario 8949 iniciales y hacer los cambios necesarios, como la base de costo ajustada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s, si la declaraci\u00f3n de impuestos inicial reportaba gastos comerciales o empresariales, la declaraci\u00f3n enmendada debe incluir el Anexo C o el Anexo SE relacionados con el negocio para mostrar los gastos actualizados.<\/span><\/p>\n<h3><b>Paso 3: Utilizar el Formulario 1040-X para presentar un reembolso enmendado<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una vez que haya identificado la necesidad de enmendar su declaraci\u00f3n de impuestos y reunido todos los formularios necesarios, el siguiente paso es llenar el Formulario 1040-X. Este formulario se utiliza exclusivamente para presentar declaraciones de impuestos enmendadas y no puede utilizarse para presentar una declaraci\u00f3n de impuestos original.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lo primero que hay que hacer al llenar el Formulario 1040-X es introducir el a\u00f1o de la declaraci\u00f3n de impuestos que est\u00e1 enmendando. Esto se hace en la parte superior del formulario, en la secci\u00f3n \"A\u00f1o de la declaraci\u00f3n que se enmienda\". Despu\u00e9s, proceda a llenar el resto del formulario.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En la columna A del Formulario 1040-X, usted reportar\u00e1 los n\u00fameros de su declaraci\u00f3n de impuestos original. Esto significa que debe introducir las mismas cifras que puso en su declaraci\u00f3n original en las l\u00edneas correspondientes. Es importante que tenga mucho cuidado al rellenar la columna A, ya que cualquier error u omisi\u00f3n puede retrasar a\u00fan m\u00e1s su reembolso enmendado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En la columna B es donde indicar\u00e1 los montos aumentados o disminuidos que est\u00e1n asociados con los cambios que pretende hacer en su declaraci\u00f3n enmendada. Dependiendo de la raz\u00f3n de la enmienda, esta columna contendr\u00e1 cifras negativas o positivas para reflejar con exactitud las cifras correctas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En la columna C es donde tendr\u00e1 que introducir el monto correcto sumando las columnas A y B. Esto significa esencialmente que calcular\u00e1 las cifras actualizadas de cada partida de su declaraci\u00f3n de impuestos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En la Parte III del Formulario 1040-X deber\u00e1 explicar las razones para presentar la enmienda. Deber\u00e1 proporcionar una explicaci\u00f3n para cada cambio que realice en el formulario. Esta secci\u00f3n es una excelente oportunidad para aclarar cualquier incertidumbre o confusi\u00f3n, y es aconsejable ser minucioso en sus explicaciones.<\/span><\/p>\n<h3><b>Paso 4: Presentar la declaraci\u00f3n enmendada y la documentaci\u00f3n justificativa<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una vez que haya completado el Formulario 1040-X y los formularios o anexos adicionales que hayan cambiado, es el momento de presentar su declaraci\u00f3n de impuestos enmendada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dependiendo del a\u00f1o fiscal que est\u00e9 enmendando, es posible que pueda presentar electr\u00f3nicamente su declaraci\u00f3n de impuestos enmendada utilizando su proveedor de software fiscal. Sin embargo, si est\u00e1 enmendando una declaraci\u00f3n de 2018 o anterior, tendr\u00e1 que imprimir y enviar por correo su declaraci\u00f3n enmendada al IRS junto con cualquier documentaci\u00f3n de apoyo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es crucial que incluya toda la documentaci\u00f3n justificativa necesaria con su declaraci\u00f3n enmendada. Esto puede incluir Formularios W-2 o 1099 nuevos o enmendados, cualquier aviso del IRS relacionado con su declaraci\u00f3n y cualquier otra documentaci\u00f3n pertinente. Si va a enviar por correo su declaraci\u00f3n enmendada, aseg\u00farese de revisar que ha incluido toda la documentaci\u00f3n justificativa necesaria y que ha firmado y fechado la declaraci\u00f3n enmendada. A continuaci\u00f3n, env\u00ede los formularios por correo a la direcci\u00f3n proporcionada en las instrucciones.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si va a presentar su declaraci\u00f3n enmendada por v\u00eda electr\u00f3nica, siga las instrucciones proporcionadas por su proveedor de software de impuestos para asegurarse de que incluye toda la documentaci\u00f3n justificativa necesaria. No olvide firmar y presentar su declaraci\u00f3n enmendada electr\u00f3nicamente. Es mucho m\u00e1s r\u00e1pido que una declaraci\u00f3n en papel.<\/span><\/p>\n<h2><b>\u00bfPor qu\u00e9 tarda tanto?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Siempre puede revisar el estatus de su declaraci\u00f3n de impuestos enmendada. Sin embargo, las declaraciones de impuestos enmendadas pueden tardar m\u00e1s en tramitarse que las declaraciones de impuestos normales. Esto puede resultar frustrante para los contribuyentes que esperan un reembolso o necesitan resolver alguna deuda de impuestos pendiente. Sin embargo, hay varias razones por las que las declaraciones de impuestos enmendadas tardan m\u00e1s en tramitarse que las declaraciones de impuestos normales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las declaraciones de impuestos enmendadas requieren una revisi\u00f3n adicional por parte del IRS. Las declaraciones de impuestos enmendadas suelen ser m\u00e1s complejas que las declaraciones de impuestos normales y requieren un examen m\u00e1s exhaustivo por parte del IRS para garantizar su exactitud. El IRS debe examinar minuciosamente cada partida enmendada para determinar si es necesario realizar alg\u00fan cambio o si existe la posibilidad de fraude u otras violaciones de la legislaci\u00f3n fiscal. Esto a menudo les obliga a solicitar informaci\u00f3n adicional a los contribuyentes antes de tomar una determinaci\u00f3n. Si el IRS considera que los cambios en la declaraci\u00f3n enmendada dan derecho al contribuyente a un reembolso, emitir\u00e1 un reembolso, normalmente en un plazo de dos semanas a partir de la recepci\u00f3n de la declaraci\u00f3n enmendada. Sin embargo, si se requiere una auditor\u00eda u otra investigaci\u00f3n, pueden pasar varios meses hasta que se tome una decisi\u00f3n y se emitan los posibles reembolsos.<\/span><\/p>\n<h3><b>El truco para rastrear su declaraci\u00f3n de impuestos federales enmendada<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si ha presentado una declaraci\u00f3n de impuestos enmendada, puede que se pregunte d\u00f3nde est\u00e1 su reembolso. Puede rastrear su declaraci\u00f3n de impuestos enmendada utilizando la herramienta \"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 mi declaraci\u00f3n enmendada?\" del IRS o llamando a la l\u00ednea directa para declaraciones enmendadas al 866-464-2050.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para confirmar su identidad al utilizar cualquiera de los dos recursos, deber\u00e1 proporcionar su N\u00famero de Seguro Social, fecha de nacimiento y c\u00f3digo postal. Una vez verificada, podr\u00e1 buscar cualquier declaraci\u00f3n enmendada presentada hasta tres a\u00f1os atr\u00e1s. El sistema de b\u00fasqueda de declaraciones enmendadas no es el servicio en l\u00ednea \"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 mi reembolso?\" del IRS.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si realiza el rastreo de su declaraci\u00f3n de impuestos enmendada a trav\u00e9s de estos recursos, podr\u00e1 mantenerse al d\u00eda sobre el estatus de su declaraci\u00f3n y asegurarse de que todo se procesa correctamente. No dude en utilizar la herramienta \"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 mi reembolso enmendado?\" o la l\u00ednea directa de devoluci\u00f3n enmendada para confirmar el estatus de su reembolso.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What to do when something doesn&#8217;t add up on your tax refund. When it comes to filing a tax return, mistakes can happen. Fortunately, taxpayers can file an amended tax return to correct any mistakes or changes. It&#8217;s important that taxpayers review their tax return thoroughly and make any necessary changes as soon as possible. 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